Orden de Compra. Nº439-700-SE24 "Servicio de transporte escolar ruta n°1 Esc. MEC "
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-700-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte escolar ruta n°1 Esc. MEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-2-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP Y SUB. GENERAL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES GUZMAN
Razón Social LUIS ABEL GUZMÁN QUINTANA
R.U.T. 10.585.633-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES GUZMAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados9Unidad no definidaSEGÚN CLÁUSULA OCTAVO: POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, SE PAGARÁ 35% POR LOS DÍAS 01, 02, 03, 04, 05 vacaciones de invierno. 12, 15, 17, 18 por suspensión de clases.  $ 29.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.285 $ 264.285
78111803
Servicios de autobuses contratados13UnidadRUTA 1; La Campana - Peteroa - Fundo Peteroa - La Delicias Interior - Trinidad Interior (Segundo Punete) - Colín Interior al Fondo llegando al cerro - Fundo Colín - Fundo los Amigos Interior llegando al puente de los Navarros - Los Arrayanes interior hasta el rio, a escuela intermedios y viceversa.  $ 83.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.700 $ 1.090.700
Total Neto $ 1.354.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.354.985

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.