Orden de Compra. Nº439-751-SE23 "Servicio de transporte escolar ruta n°3 Esc. Lo Valdivia"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-751-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte escolar ruta n°3 Esc. Lo Valdivia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-57-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Antonio
Razón Social CÉSAR ANTONIO ALISTE HERNÁNDEZ
R.U.T. 14.545.501-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101803
Servicios de transporte de vehículos10Unidad no definidaRUTA 320% SEGÚN CLAUSULA 8 DEL CONTRATO POR LOS DÍAS: 02 y 03/08 "Paro Docente", 14/08 Día Recuperado en marzo, 21/08 Reflexión Resolución N°1011, 22 al 29/08 Catástrofe. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
78111803
Servicios de autobuses contratados12UnidadLO VALDIVIA RUTA 3: Corral de Piedra Interior - Lo Valdivia Interior a Escuela Lo Valdivia intermedio y viceversa DÍAS TRABAJADOS NORMALMENTE 1,4,7,8,9,10,11,16,17,18,30,31. $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020.000 $ 1.020.000
Total Neto $ 1.190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.190.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.