Orden de Compra. Nº
439-77-SE17
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Compra materiales de ferretería, Escuela La Isla
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
439-77-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-02-2017
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales de ferretería, Escuela La Isla
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
53498,528
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Víctor Caro
Razón Social
Víctor Manuel Caro Acevedo
R.U.T.
4.452.773-1
Sucursal
Víctor Caro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
Tineta esmalte al agua, color marfil
Tineta esmalte al agua, color marfil
$ 78.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.908
$ 78.908
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
Brochas de 3"
Brochas de 3"
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
Brochas de 4"
Brochas de 4"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.043
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad no definida
Rodillos chiporro natural de 23 cms.
Rodillos chiporro natural de 23 cms.
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.503
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
Tineta esmalte al agua, color paquete vela
Tineta esmalte al agua, color paquete vela
$ 78.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.908
$ 78.908
86131502
Pintura
3
Unidad no definida
Galón esmalte sintético, azul pacífico Tricolor
Galón esmalte sintético, azul pacífico Tricolor
$ 22.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.056
$ 67.056
44103104
Rollos de transferencia
3
Unidad no definida
Rollos de maskintape de 25 mm.
Rollos de maskintape de 25 mm.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496
$ 2.496
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
Galón alto tráfico, color amarillo
Galón alto tráfico, color amarillo
$ 19.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.748
$ 19.748
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Unidad no definida
Litros de diluyente
Litros de diluyente
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
Total Neto
$ 281.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.499
TOTAL OC
$ 335.070
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.