|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
439-8-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de fotocopiado Esc. MEC mes de Diciembre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
666277-44-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
|
Comuna |
Sagrada Familia
|
|
Impuesto |
17223,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-01-2019 |
|
|
|
Proveedor |
Avendaño Hermanos Ltda |
|
Razón Social |
AVENDANO HERMANOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.775.680-8 |
|
Sucursal |
Avendaño Hermanos Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44102608
| Elementos de impresión de máquina de escribir | 7554 | Unidad no definida | Servicio de fotocopiado Monseñor, Mes de Diciembre | Servicio de fotocopiado Monseñor, Mes de Diciembre |
$ 12,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.648
|
$ 90.648
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.648
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.223
|
|
$ 107.871
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.