Orden de Compra. Nº439-81-SE09 "Compra de Insumos para pintura Escuela Peteroa"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-81-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos para pintura Escuela Peteroa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 90689,47
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JACQUELINE DEL CARMEN GUTIERREZ LECAROS
Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN GUTIERREZ LECAROS
R.U.T. 11.069.004-5
Sucursal JACQUELINE DEL CARMEN GUTIERREZ LECAROS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas4GalónEsmaltes café moro  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
31211906
Rodillos de pintar4Unidad Rodillos de esponja grandes $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
31211904
Brochas3UnidadBrochas de 4"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Litro Aguarras $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31211501
Pinturas al esmalte11Tineta8 tinetas de color ocre y 3 de color marfil  $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.263 $ 351.263
31211501
Pinturas al esmalte3Tineta3 tinetas esmalte al agua blanco  $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.110 $ 73.110
Total Neto $ 477.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.689
TOTAL OC $ 568.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.