Orden de Compra. Nº439-813-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-91-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-813-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-91-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 18456,98
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor katherine
Razón Social COM. RPTOS. KATHERINE SALGADO E.I.R.L.
R.U.T. 76.687.315-4
Sucursal katherine
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101502
Autobuses1UnidadEMPAQUETADURA DE TAPA DE BALANCINES  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
25101502
Autobuses1UnidadCORREA DEL AIRE ACONDICIONADO  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
25101502
Autobuses1UnidadCORREA DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCIÓN  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
26101615
Alternadores2UnidadCORREA DEL ALTERNADOR  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596
25101502
Autobuses1UnidadKIT DE DISTRIBUCIÓN  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
Total Neto $ 97.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.457
TOTAL OC $ 115.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.