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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-83-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de articulos de ferreteria Liceo Polivalent |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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439-3-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
89623 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-02-2019 |
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Proveedor |
SOLANGE BERIOSKA |
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Razón Social |
FERRETERIA DIEGO
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R.U.T. |
18.796.343-5 |
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Sucursal |
SOLANGE BERIOSKA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26121540
| Cable galvanizado | 60 | Unidad no definida | cable NYA 1.5 rojo
| cable NYA 1.5 rojo |
$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.800
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$ 13.800
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31162506
| Soporte de pared | 8 | Unidad no definida | Soporte proyector a muro
| Soporte proyector a muro |
$ 41.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.400
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$ 330.400
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31162506
| Soporte de pared | 5 | Unidad no definida | soporte proyector a techo | soporte proyector a techo |
$ 22.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.500
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$ 112.500
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39121202
| Canalización eléctrica | 4 | Unidad no definida | canaleta DPL 60X40 | canaleta DPL 60X40 |
$ 3.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 471.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.623
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$ 561.323
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.