Orden de Compra. Nº439-830-SE15 "Adquisición de utiles de aseo para la escuela villa prat"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-830-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de utiles de aseo para la escuela villa prat
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-14-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 47860,62
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.730.550-6
Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores100Unidad no definidacera crema roja  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900
14111704
Papel higiénico26Unidad no definidapapel higenico elitE  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.700 $ 102.700
24111503
Bolsas de plástico18Unidad no definidabolsa de basura 80 x 110  $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.574 $ 20.574
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCLORO CORRIENTE  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
47131502
Paños de limpieza12Unidad no definidaPAÑO MULTIUSO  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
46181504
Guantes protectores20Unidad no definida10 guantes latex l y 10 guantes latex S  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.760 $ 30.760
53131608
Jabones20Unidad no definida jabon liquido  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
Total Neto $ 251.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.861
TOTAL OC $ 299.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.