Orden de Compra. Nº439-861-SE17 "Compra de material Escuela Eugenio Tagle Valdes"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-861-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de material Escuela Eugenio Tagle Valdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-31-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 23949,5
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar100Unidad no definidaGoma de Borrar factis s 24Goma de Borrar factis s 24 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
44121701
Lápiz pasta200Unidad no definidaLapiz pasta Bic punta fina azulLapiz pasta Bic punta fina azul $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.614
44121701
Lápiz pasta200Unidad no definidaLapiz pasta Bic punta fina rojoLapiz pasta Bic punta fina rojo $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.016
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaCorrector liquido liquid paperCorrector liquido liquid paper $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
44122103
Corchetes24Unidad no definidaCorchete 26-6 torreCorchete 26-6 torre $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
44121706
Lápices de madera25Unidad no definidaLapiz grafito artel 2BLapiz grafito artel 2B $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.950
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.