Orden de Compra. Nº439-9-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-9-COT23 COMPRA INSUMOS DE ASEO ESC. JOSE CANEPA"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-9-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-9-COT23 COMPRA INSUMOS DE ASEO ESC. JOSE CANEPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROYECTO MANTENIMIENTO - peteroa del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 63713,65
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO OFFICE SPA
Razón Social TODO OFFICE SPA
R.U.T. 77.167.509-3
Sucursal TODO OFFICE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura15UnidadPALAS PLASTICAS  $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.425 $ 13.425
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLONES MEDIANOS SUAVES  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPEROS DE MICROFIBRA DE 50 X 70 CM CON OJAL  $ 1.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.040 $ 28.040
47121702
Envases para residuos o forros rígidos20UnidadBASUREROS DE 20 LITROS  $ 6.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.840 $ 125.840
12141901
Cloro Cl10UnidadBIDONES DE CLORO DE 5 LITROS  $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500
12191601
Solventes de alcohol5UnidadBIDONES DE ALCOHOL AL 70% DE 5 LITROS  $ 11.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.165 $ 59.165
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadBIDONES DE LIMPIADOR DE PISOS DE 5 LITROS DIFERENTES AROMAS (POET)  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
46181504
Guantes protectores5ParGUANTES DE CUERO SUAVE  $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.215 $ 9.215
Total Neto $ 335.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.714
TOTAL OC $ 399.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.