Orden de Compra. Nº
439-915-SE18
"
Adquirir material de oficina Unidad Inventario DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
439-915-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
Adquirir material de oficina Unidad Inventario DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
666277-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
7425,96
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CURICO LIBROS
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T.
76.068.648-4
Sucursal
CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515 METALICA
CORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515 METALICA
$ 6.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.849
$ 6.849
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes
2
Unidad no definida
SACACORCHETE PALANCA SIL REY
SACACORCHETE PALANCA SIL REY
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 656
$ 655
44121802
Líquido corrector
12
Unidad no definida
CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.
CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.024
$ 15.025
44111509
Portalápiz
1
Unidad no definida
PORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE.11X14 ADIOFFICE NG
PORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE.11X14 ADIOFFICE NG
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.924
$ 1.924
44122104
Clips para papel
1
Unidad no definida
PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) REDONDO 8CM DIAM
PORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) REDONDO 8CM DIAM
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad no definida
CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12
CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12
$ 5.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.622
$ 5.622
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad no definida
CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON ELEMENT
CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON ELEMENT
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
44121618
Tijeras
2
Unidad no definida
TIJERA ESCOLAR PROARTE P/ROMA
TIJERA ESCOLAR PROARTE P/ROMA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
44111808
Regla T
1
Unidad no definida
REGLA BISELADA 30 CM - PROARTE
REGLA BISELADA 30 CM - PROARTE
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160
$ 160
60121702
Tinta para timbres
1
Unidad no definida
TINTA TIMBRE TRODAT 28ML NEGRA #7011
TINTA TIMBRE TRODAT 28ML NEGRA #7011
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.345
$ 2.345
Total Neto
$ 39.084
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.426
TOTAL OC
$ 46.510
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.