Orden de Compra. Nº439-915-SE18 "Adquirir material de oficina Unidad Inventario DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-915-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquirir material de oficina Unidad Inventario DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 666277-42-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 7425,96
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1Unidad no definidaCORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515 METALICACORCHETERA GRANDE BOSTITCH B-515 METALICA $ 6.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.849 $ 6.849
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes2Unidad no definidaSACACORCHETE PALANCA SIL REYSACACORCHETE PALANCA SIL REY $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655
44121802
Líquido corrector12Unidad no definidaCORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML.CORRECTOR LIQUIDO T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024 $ 15.025
44111509
Portalápiz1Unidad no definidaPORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE.11X14 ADIOFFICE NGPORTALAPIZ METALICO REJILLA GDE.11X14 ADIOFFICE NG $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaPORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) REDONDO 8CM DIAMPORTACLIPS METALICO NEGRO (MALLA) REDONDO 8CM DIAM $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
44101801
Calculadoras o accesorios1Unidad no definidaCALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12CALCULADORA BASICA ESCR/S 12DIG CASIO MZ-12 $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.622 $ 5.622
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad no definidaCUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON ELEMENTCUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 COLON ELEMENT $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERA ESCOLAR PROARTE P/ROMATIJERA ESCOLAR PROARTE P/ROMA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
44111808
Regla T1Unidad no definidaREGLA BISELADA 30 CM - PROARTEREGLA BISELADA 30 CM - PROARTE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
60121702
Tinta para timbres1Unidad no definidaTINTA TIMBRE TRODAT 28ML NEGRA #7011TINTA TIMBRE TRODAT 28ML NEGRA #7011 $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
Total Neto $ 39.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.426
TOTAL OC $ 46.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.