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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
439-927-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de fotocopiado para la escuela lo Valdivia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
65191,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2013 |
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Proveedor |
Avendaño Hermanos Ltda |
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Razón Social |
AVENDANO HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.775.680-8 |
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Sucursal |
Avendaño Hermanos Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701 2239-10-LP10
| Servicios de copias en blanco y negro | 24508 | | (821589) FOTOCOPIAS B/N - CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75GR VALOR HOJA 827070 | (821589) FOTOCOPIAS B/N - CARTA PAPEL FOTOCOPIA 75GR VALOR HOJA; Código: ;Región : VII
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$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 343.112
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$ 343.112
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Total Neto
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$ 343.112
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.191
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 408.303
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.