Orden de Compra. Nº
439-943-CM13
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Compra de utiles de aseo Sala Cuna Padre Hurtado
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Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
439-943-CM13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
Compra de utiles de aseo Sala Cuna Padre Hurtado
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T.
69.110.200-9
Dirección de Facturación
San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna
Sagrada Familia
Impuesto
41593,7455
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.906.980-8
Sucursal
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151644
2239-7-LP07
Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés
4
(116138) ATOMIZADOR CMD 1 LT CON GATILLO 116153
(116138) ATOMIZADOR CMD 1 LT CON GATILLO ; Código: ;Región : VII
$ 1.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.112
$ 6.112
12141901
2239-7-LP07
Cloro Cl
10
(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt 116170
(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt ; Código: ;Región : VII
$ 673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.730
$ 6.730
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura
50
(21038) BOLSA BIM 50 x 70 CM 23075
(21038) BOLSA BIM 50 x 70 CM ; Código: ;Región : VII
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
47131602
2239-7-LP07
Traperos
15
(70234) TRAPERO PAMPA ALGODÓN CON OJAL 72271
(70234) TRAPERO PAMPA ALGODÓN CON OJAL ; Código: ;Región : VII
$ 649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.735
$ 9.735
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura
20
(70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES 118836
(70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES; Código: ;Región : VII
$ 1.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.060
$ 24.060
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería
1
(601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD 602141
(601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD; Código: TT0050073;Región : VII
$ 9.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.836
$ 9.836
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos
2
(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279
(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : VII
$ 23.041,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.082
$ 46.082
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos
1
(634039) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA WC 24 UNIDADES 634280
(634039) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA WC 24 UNIDADES; Código: WP0006224;Región : VII
$ 25.296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.296
$ 25.296
53102504
2239-7-LP07
Guantes o manoplas
30
(639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES 640496
(639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES; Código: TRE222;Región : VII
$ 2.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.950
$ 67.950
53102504
2239-7-LP07
Guantes o manoplas
4
(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES 679489
(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES; Código: GMVTX;Región : VII
$ 2.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.984
$ 10.984
Total Neto
$ 225.685
Descuento
$ 6.771
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.594
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 260.508
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.