Orden de Compra. Nº439-943-CM13 "Compra de utiles de aseo Sala Cuna Padre Hurtado"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-943-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra de utiles de aseo Sala Cuna Padre Hurtado
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 41593,7455
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151644
2239-7-LP07
Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés4 (116138) ATOMIZADOR CMD 1 LT CON GATILLO 116153(116138) ATOMIZADOR CMD 1 LT CON GATILLO ; Código: ;Región : VII $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.112 $ 6.112
12141901
2239-7-LP07
Cloro Cl10 (116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt 116170(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt ; Código: ;Región : VII $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.730 $ 6.730
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura50 (21038) BOLSA BIM 50 x 70 CM 23075(21038) BOLSA BIM 50 x 70 CM ; Código: ;Región : VII $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
47131602
2239-7-LP07
Traperos15 (70234) TRAPERO PAMPA ALGODÓN CON OJAL 72271(70234) TRAPERO PAMPA ALGODÓN CON OJAL ; Código: ;Región : VII $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.735 $ 9.735
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura20 (70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES 118836(70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES; Código: ;Región : VII $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.060 $ 24.060
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería1 (601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD 602141(601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD; Código: TT0050073;Región : VII $ 9.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.836 $ 9.836
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos2 (634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : VII $ 23.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.082 $ 46.082
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos1 (634039) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA WC 24 UNIDADES 634280(634039) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA WC 24 UNIDADES; Código: WP0006224;Región : VII $ 25.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.296 $ 25.296
53102504
2239-7-LP07
Guantes o manoplas30 (639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES 640496(639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES; Código: TRE222;Región : VII $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.950 $ 67.950
53102504
2239-7-LP07
Guantes o manoplas4 (679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES 679489(679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES; Código: GMVTX;Región : VII $ 2.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.984 $ 10.984
Total Neto $ 225.685
Descuento $ 6.771
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.594
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 260.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.