|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
439-953-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de material didactico Sala Cuna Santa Rosa |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
|
|
R.U.T. |
69.110.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
|
Comuna |
Sagrada Familia
|
|
Impuesto |
66551,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Seigard Chile S.A |
|
Razón Social |
SEIGARD CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.978.670-2 |
|
Sucursal |
Seigard Chile S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141006 2239-2-lp10
| Juguetes didácticos | 1 | | (874179) MATERIAL DIDÁCTICO - TUNEL DE ARCOS - 883247 | (874179) MATERIAL DIDÁCTICO - TUNEL DE ARCOS -; Código: SEG140;Región : VII
|
$ 67.022,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.022
|
$ 67.022
|
60141006 2239-2-lp10
| Juguetes didácticos | 10 | | (937729) MATERIAL DIDÁCTICO CAMA APILABLE 957634 | (937729) MATERIAL DIDÁCTICO CAMA APILABLE ; Código: NBP021;Región : VII
|
$ 28.325,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 283.250
|
$ 283.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 350.272
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.552
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 416.824
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.