Orden de Compra. Nº439-984-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 439-45-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-984-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-45-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-45-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEP, INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIOANALES. SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 177174,62
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadLINEA N°5 ESCUELA JOSE CANEPA CDP N°902Linea 5 Escuela Jose Canepa $ 484.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.698 $ 484.698
14111509
Artículos de papelería1UnidadLINEA N°11 ESCUELA LO VALDIVIA CDP N°828Linea 11 Escuela Lo Valdivia $ 388.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.540 $ 388.540
14111509
Artículos de papelería1UnidadLINEA N°14 ESCUELA SANTA ROSA CDP N°866Linea 14 Escuela Santa Rosa $ 59.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.260 $ 59.260
Total Neto $ 932.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.175
TOTAL OC $ 1.109.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.