Orden de Compra. Nº4401-104-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-29-L124 contenedores"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-104-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-29-L124 contenedores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-29-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 414220,9
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Creatividad Positiva
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITAD
R.U.T. 76.307.901-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Creatividad Positiva
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121310
Cajas de uso general230Unidad no definidaAdquisición de insumos para la eliminación de residuos especiales y RESPEL, Cont E cortop color amarillo 2.1 litros $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.000 $ 644.000
39121310
Cajas de uso general335Unidad no definidaAdquisición de insumos para la eliminación de residuos especiales y RESPEL, Cont E cortop color amarillo 5.3 litros $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.300 $ 1.132.300
39121310
Cajas de uso general70Unidad no definidaAdquisición de insumos para la eliminación de residuos especiales y RESPEL, Cont E cortop color amarillo 8.3 litros $ 4.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.450 $ 331.450
24111503
Bolsas de plástico30GlobalAdquisición de insumos para la eliminación de residuos especiales y RESPEL, Cont E cortop color amarillo 1.5 litros $ 2.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.360 $ 72.360
Total Neto $ 2.180.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414.221
TOTAL OC $ 2.594.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.