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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4401-151-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
sc 296 SERVICIO DE TRASLADO DE PROGRAMA PSICOSOCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Patricio Esteban |
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Razón Social |
TRANSPORTES PATRICIO ESTEBAN URRUTIA ROJAS E.I.R.L
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R.U.T. |
76.577.148-k |
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Sucursal |
Patricio Esteban |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808 2239-10-LP14
| Arriendo de vehículos | 3474 | | (1381905 )ADICIONALES ARRIENDO DE VEHÍCULO - DIESEL VALOR LITRO 1408405 | (1381905) ADICIONALES ARRIENDO DE VEHÍCULO - DIESEL VALOR LITRO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.737.000
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$ 1.737.000
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78111808 2239-10-LP14
| Arriendo de vehículos | 67 | | (1381900 )ADICIONALES ARRIENDO DE VEHÍCULO - CHOFER ESPANOL VALOR DIARIO 1408400 | (1381900) ADICIONALES ARRIENDO DE VEHÍCULO - CHOFER ESPANOL VALOR DIARIO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 469.000
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$ 469.000
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78111808 2239-10-LP14
| Arriendo de vehículos | 67 | | (1382223 )ARRIENDO CAMIONETA MAHINDRA PICK UP XL DC CRDE 4X2 VALOR DIARIO 1408723 | (1382223) ARRIENDO CAMIONETA MAHINDRA PICK UP XL DC CRDE 4X2 VALOR DIARIO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 32.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.144.000
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$ 2.144.000
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Total Neto
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$ 4.350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.350.000
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Justificación de exención de impuesto
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Esta orden de compra está exenta de impuestos por Se trata de servicio traslado de funcionario, proveedor posee factura exenta.
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.