Orden de Compra. Nº4401-162-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-4-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-162-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-4-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 40082,4
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTESr. proveedor, favor despachar articulos con atención a Sr. Rodrigo Gaete Ruano, Quimico Farmaceutico de Bodega de Medicamentos del Depto. de Salud.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112403
Indicadores de presión8UnidadESFINGOMANOMETRO DE MERCURIO EQMEFM009 ESFIGMOMANÓMETRO DE MERCURIO MARCA HOSPITAL HOMECARE, VENTA UNITARIA. $ 20.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.320 $ 166.320
42271901
Cánula faríngea para vía aérea24UnidadCANULA MAYO N°00 ANECAN013 CANULA GUEDEL No. 00 - 50 MM POLIETILENO NO TÓXICO. MARCA WELL LEAD, VENTA UNITARIA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42271901
Cánula faríngea para vía aérea12UnidadCANULA MAYO N°000 ANECAN016 CANULA GUEDEL No. 000 - 40MM POLIETILENO NO TÓXICO. MARCA WELL LEAD, VENTA UNITARIA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42312201
Sutura36UnidadSUTURA VICRYL 5/0 CIRSIN031 ÁCIDO POLIGLICÓLICO 5-0 HR15 AGUJA MEDIO CÍRCULO REDONDA, 15-17 MM, HEBRA DE 70 CM. MARCA TAGUM, CAJA X 36 SOBRES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
Total Neto $ 210.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.082
TOTAL OC $ 251.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.