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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4401-174-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-90-LE25 SGYES-92 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4401-90-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
9493,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESPINOS S/N EX CONSULTORIO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Fernandez Toro |
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Razón Social |
JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
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R.U.T. |
15.141.187-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Fernandez Toro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 20 | Unidad no definida | NUECES | NUECES |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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50101717
| Semillas o frutos secos pelados | 7 | Unidad no definida | MANI160 GRS | MANI160 GRS |
$ 2.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.680
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$ 15.680
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad | ALMENDRAS KILO | ALMENDRAS KILO |
$ 17.486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.486
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$ 17.486
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Total Neto
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$ 49.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.494
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$ 59.460
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.