Orden de Compra. Nº4401-269-SE24 "SC 48 INSUMOS ASEO/4401-19-LE24 MEMO SGYES-200 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-269-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 48 INSUMOS ASEO/4401-19-LE24 MEMO SGYES-200
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-19-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 361187,15
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A
Razón Social SOCIEDAD DE ASEO INDUSTRIAL RER SPA
R.U.T. 76.270.164-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad de Aseo Industrial RER S.P.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel35CajaTOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADASTOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADAS $ 27.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.775 $ 978.775
14111704
Papel higiénico20PaquetePAPEL HIGIÉNICO PAPEL HIGIÉNICO $ 11.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.800 $ 223.800
42132102
Cubre camillas121PaqueteSABANILLASSABANILLAS $ 4.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.410 $ 509.410
14111703
Toallas de papel21PaqueteTOALLAS EN ROLLOTOALLAS EN ROLLO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
Total Neto $ 1.900.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.187
TOTAL OC $ 2.262.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.