Orden de Compra. Nº4401-284-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-22-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-284-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-22-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-22-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
Comuna San Clemente
Impuesto 31999,8
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
IMPORTANTE
Sr. proveedor, favor despachar artículos con atención a Sr. Rodrigo Gaete Ruano, Quimico Farmaceutico de Bodega de Medicamentos del Depto. de Salud, en horario de 08:20 - 13:00 en la mañana y 15:00 a 17:00 horas en la tarde de Lunes a Viernes.

Favor despachar bienes por medio de transporte que certifique entrega en bodega del Depto. de Salud ubicada en calle los Espinos s/n (Ex-Consultorio). 

EL DEPTO. DE SALUD NO HARA RETIRO DE PRODUCTOS EN AGENCIA, SALVO EN LOS CASOS PREVIAMENTE ACORDADOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111010
Nilón122UnidadNYLON MONOFIL.5/0 CIRNYL113 NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5-0 DS25 AGUJA TRES OCTAVOS DE CÍRCULO CORTANTE, 24-25-26MM. MARCA TAGUM, CAJA X 36 SOBRES $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.420 $ 74.420
42132108
Fundas de almohada protectoras de hospital1000UnidadFUNDA PROTECTORA DE LATEX PARA ECOGRAFIA PREEXA008 FUNDA LATEX PARA ECOGRAFÍA MARCA CEX, CAJA X 100 UNIDADES $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
Total Neto $ 168.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.000
TOTAL OC $ 200.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.