Orden de Compra. Nº
4401-288-SE26
"
SC de Memorandum SGYES-191 (SC 1213
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4401-288-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
SC de Memorandum SGYES-191 (SC 1213
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4401-90-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Facturación
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna
San Clemente
Impuesto
38831,63
Dirección de Envío de la Factura
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Fernandez Toro
Razón Social
JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
R.U.T.
15.141.187-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Juan Fernandez Toro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ML
ENDULZANTE STEVIA 270 ML
$ 4.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.142
$ 14.142
50201706
Café
3
Unidad
CAFÉ TARRO 170 GRS
CAFÉ TARRO 170 GRS
$ 10.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.198
$ 30.198
50201713
Bolsitas de te
5
Unidad
TE BOLSAS 20 UNID.
TE BOLSAS 20 UNID.
$ 2.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.340
$ 10.340
50202310
Agua mineral
6
Unidad
AGUA MINERAL S/GAS 1,5 L
AGUA MINERAL S/GAS 1,5 L
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50221202
Cereales en barra
50
Unidad
BARRA DE CEREAL BAJA EN SELLOS
BARRA DE CEREAL BAJA EN SELLOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50192110
Nueces o frutos secos
7
Unidad
FRUTOS SECOS (MANÍ) 160 GRS APROX.
FRUTOS SECOS (MANÍ) 160 GRS APROX.
$ 2.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.680
$ 15.680
50192110
Nueces o frutos secos
7
Unidad
FRUTOS SECOS (PASAS) 160 GRS APROX
FRUTOS SECOS (PASAS) 160 GRS APROX
$ 1.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.720
$ 13.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos
21
Unidad
GALLETAS PAQUETE 125 GRS APROX.
GALLETAS PAQUETE 125 GRS APROX.
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.110
$ 19.110
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad
JUGO CAJA 200ML BAJO EN AZÚCAR
JUGO CAJA 200ML BAJO EN AZÚCAR
$ 406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.300
$ 20.300
50192110
Nueces o frutos secos
3
Unidad
MIX DE FRUTOS SECOS KILO
MIX DE FRUTOS SECOS KILO
$ 15.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.587
$ 46.587
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
5
Unidad
QUEQUE RECTANGULAR (250 GRS APROX)
QUEQUE RECTANGULAR (250 GRS APROX)
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
Total Neto
$ 204.377
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.832
TOTAL OC
$ 243.209
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.