Orden de Compra. Nº4401-288-SE26 "SC de Memorandum SGYES-191 (SC 1213"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-288-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SC de Memorandum SGYES-191 (SC 1213
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-90-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 38831,63
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernandez Toro
Razón Social JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
R.U.T. 15.141.187-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Fernandez Toro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadENDULZANTE STEVIA 270 MLENDULZANTE STEVIA 270 ML $ 4.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.142 $ 14.142
50201706
Café3UnidadCAFÉ TARRO 170 GRSCAFÉ TARRO 170 GRS $ 10.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.198 $ 30.198
50201713
Bolsitas de te5UnidadTE BOLSAS 20 UNID.TE BOLSAS 20 UNID. $ 2.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA MINERAL S/GAS 1,5 LAGUA MINERAL S/GAS 1,5 L $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50221202
Cereales en barra50UnidadBARRA DE CEREAL BAJA EN SELLOSBARRA DE CEREAL BAJA EN SELLOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50192110
Nueces o frutos secos7UnidadFRUTOS SECOS (MANÍ) 160 GRS APROX.FRUTOS SECOS (MANÍ) 160 GRS APROX. $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.680 $ 15.680
50192110
Nueces o frutos secos7UnidadFRUTOS SECOS (PASAS) 160 GRS APROXFRUTOS SECOS (PASAS) 160 GRS APROX $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos21UnidadGALLETAS PAQUETE 125 GRS APROX.GALLETAS PAQUETE 125 GRS APROX. $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.110 $ 19.110
50202304
Jugos y néctar envasados50UnidadJUGO CAJA 200ML BAJO EN AZÚCARJUGO CAJA 200ML BAJO EN AZÚCAR $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
50192110
Nueces o frutos secos3UnidadMIX DE FRUTOS SECOS KILO MIX DE FRUTOS SECOS KILO $ 15.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.587 $ 46.587
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos5UnidadQUEQUE RECTANGULAR (250 GRS APROX)QUEQUE RECTANGULAR (250 GRS APROX) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 204.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.832
TOTAL OC $ 243.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.