Orden de Compra. Nº4401-349-SE26 "SC de Memorandum SGYES-248 (SC 1213"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-349-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SC de Memorandum SGYES-248 (SC 1213
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-90-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 6931,58
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernandez Toro
Razón Social JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
R.U.T. 15.141.187-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Fernandez Toro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos2UnidadQUEQUE RECTANGULAR (250 GRS APROX)QUEQUE RECTANGULAR (250 GRS APROX) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA MINERAL C/GAS 1,5LAGUA MINERAL C/GAS 1,5L $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50221202
Cereales en barra15UnidadBARRAS DE CEREAL UNIDADBARRAS DE CEREAL UNIDAD $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50101634
Fruta fresca15UnidadPLATANOS UNIDADPLATANOS UNIDAD $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
50201706
Café1UnidadCAFÉ TARRO 170 GRSCAFÉ TARRO 170 GRS $ 10.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.066 $ 10.066
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIA 270 MLENDULZANTE STEVIA 270 ML $ 4.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.714 $ 4.714
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGO NÉCTAR 1,5 L BAJO EN AZÚCARJUGO NÉCTAR 1,5 L BAJO EN AZÚCAR $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.752 $ 3.752
Total Neto $ 36.482
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.932
TOTAL OC $ 43.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.