Orden de Compra. Nº4401-360-SE26 "SC de Memorandum SGYES-272 (SC 1213)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-360-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SC de Memorandum SGYES-272 (SC 1213)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-90-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 9753,46
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernandez Toro
Razón Social JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
R.U.T. 15.141.187-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Fernandez Toro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos3UnidadKUCHEN 30 PERS APROX.KUCHEN 30 PERS APROX. $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
50201706
Café1UnidadCAFÉ TARRO 170 GRSCAFÉ TARRO 170 GRS $ 10.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.066 $ 10.066
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE STEVIA 270 MLENDULZANTE STEVIA 270 ML $ 4.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.714 $ 4.714
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJUGO NÉCTAR 1,5 L BAJO EN AZÚCARJUGO NÉCTAR 1,5 L BAJO EN AZÚCAR $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.628 $ 5.628
50202310
Agua mineral1UnidadAGUA SABORIZADA1,5 LAGUA SABORIZADA1,5 L $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526 $ 1.526
Total Neto $ 51.334
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.753
TOTAL OC $ 61.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.