Orden de Compra. Nº4401-386-SE26 "CONVENIO SUMINISTRO ALIMENTOS SYGES-294"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-386-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ALIMENTOS SYGES-294
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-90-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 23162,71
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Fernandez Toro
Razón Social JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO
R.U.T. 15.141.187-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Fernandez Toro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2CajaTÉ BOLSAS 100 UNIDADESTÉ BOLSAS 100 UNIDADES $ 6.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.292 $ 12.292
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadENDULZANTE STEVIA 270 MLENDULZANTE STEVIA 270 ML $ 4.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.142 $ 14.142
50201706
Café3TarroCAFE TARRO 170 GRCAFE TARRO 170 GR $ 10.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.198 $ 30.198
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZÚCAR KILOAZÚCAR KILO $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50192110
Nueces o frutos secos3kilogramoMIX DE FRUTOS SECOS KILO MIX DE FRUTOS SECOS KILO $ 15.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.587 $ 46.587
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaqueteGALLETAS BAJAS EN AZUCAR PAQUETE 125 GR APROX. GALLETAS BAJAS EN AZUCAR PAQUETE 125 GR APROX. $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
Total Neto $ 121.909
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.163
TOTAL OC $ 145.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.