Orden de Compra. Nº4401-418-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-43-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-418-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4401-43-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-43-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 21945
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
importante

Sr. Proveedor se solicita enviar productos en atención a don Rodrigo Gaete Ruano, encargado de bodega medicamentos  de Salud, el despacho debe ser a domicilio LOS ESPINOS  S/N (EX- CONSULTORIO), de lo contrario se considerará fecha de recepción de bienes la fecha de retiro en agencia.

Horario

08:20 a 13:00 hrs

14:00 a 17:05 hrs

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lugamed S.A.
Razón Social LUGAMED S A
R.U.T. 96.927.260-1
Sucursal Lugamed S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152712
Bandas de muelas ortodónticas5UnidadSILICONA PESADA SPEEDEX 910 MLSilicona pesada Optosil 900 ml marca Kulzer Alemania. vencimiento 2021-11-27 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadSpeedex silicona liviana por condensación, base 140 ml Silicona liviana Xantopren azul 140 ml marca Kulzer Alemania. Vencimiento 2020-11-14 $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
Total Neto $ 115.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.945
TOTAL OC $ 137.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.