Orden de Compra. Nº4401-45-SE26 "SC de Memorandum SGYES-29 (SC 1172)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-45-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SC de Memorandum SGYES-29 (SC 1172)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-166-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
Comuna San Clemente
Impuesto 257674,2
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas29CajaInterfoliada (caja) Interfoliada (caja) $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.200 $ 487.200
14111703
Toallas de papel16PackToalla Rollo (display)Toalla Rollo (display) $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.880 $ 122.880
14111704
Papel higiénico33PackPapel Higiénico (display)Papel Higiénico (display) $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.600 $ 336.600
42132102
Cubre camillas105PackSabanillas (display)Sabanillas (display) $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.500 $ 409.500
Total Neto $ 1.356.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.674
TOTAL OC $ 1.613.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.