Orden de Compra. Nº4401-451-SE25 "SC 683 INSUMOS CLINICOS SAR SEGUNDO SEMESTRE 4401-56-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-451-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 683 INSUMOS CLINICOS SAR SEGUNDO SEMESTRE 4401-56-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-56-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 del sistema Gestion Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 145150,5
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DESPACHO

Sr. proveedor, favor despachar con atención a a Sr. Rodrigo Gaete Ruano, Encargado Bodega medicamentos del Depto. de Salud, en horario de 08:30 - 12:30 y de 14:15 a 16:30 de Lunes a Viernes. Favor despachar bienes por medio de transporte que certifique entrega en el Depto. de Salud ubicada en calle los Espinos s/n (Ex- Consultorio), San Clemente. EL DEPTO. DE SALUD NO HARA RETIRO DE PRODUCTOS EN AGENCIAS DE TRANSPORTES. Favor enviar factura al mail: rodrigogaete@saludsanclemente.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42293603
Sondas quirúrgicas50UnidadSONDA YANAUER 37019100241015 CANULA DE ASPIRACION YANKAUER PUNTA CORONA CON VENTEO 24 FR , MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 25 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DÍAS CORRIDOS.VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450
42312201
Sutura50UnidadSUTURA LIQUIDA TIPO HISTOACRYL. CON PIPETA (ADHESIVO TISULAR EN BASE A N-BUTIL-CIANOCRILATO6932400000 LEUKOSAN ADHESIVE 0.7ml - Caja x 10 UN, MARCA BSN, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA POR 10 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DÍAS CORRIDOS. VENCIMIENTO 2 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.500 $ 747.500
Total Neto $ 763.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.150
TOTAL OC $ 909.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.