Orden de Compra. Nº4401-510-SE25 "SC 704 INSUMOS DENTALES 4401-62-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-510-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 704 INSUMOS DENTALES 4401-62-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-62-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.004 del sistema Gestion Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 396569,9
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DESPACHO

Sr. proveedor, favor despachar con atención a a Sr. Rodrigo Gaete Ruano, Encargado Bodega medicamentos del Depto. de Salud, en horario de 08:30 - 12:30 y de 14:15 a 16:30 de Lunes a Viernes. Favor despachar bienes por medio de transporte que certifique entrega en el Depto. de Salud ubicada en calle los Espinos s/n (Ex- Consultorio), San Clemente. EL DEPTO. DE SALUD NO HARA RETIRO DE PRODUCTOS EN AGENCIAS DE TRANSPORTES. Favor enviar factura al mail: rodrigogaete@saludsanclemente.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142502
Agujas para anestesia2000UnidadAGUJA DENTAL LARGA 270G UNIDADAGUJA LARGA 27G (04X30MM) CAJA 100 UDS STARJECT $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
51142904
Lidocaína40UnidadANESTESICO TOPICO GEL DE BENZOCAINA AL 20% FRASCO DE 20 GRS O MASGE463 HURRICAINE GEL TÓPICO 20% (BENZOCAÍNA) VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales2000UnidadESCOBILLA DENTAL DE PROFILAXIS UNIDADGE765 ESCOBILLA PROFILAXIS MINI COPA NYLON SUAVE STODDARD $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales300UnidadESPEJO DENTAL N°5 UNIDADGEIN10202 ESPEJO EXAMEN N°5 SAT $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.300 $ 123.300
42152712
Bandas de muelas ortodónticas25UnidadSILICONA LIVIANA 140 MLCOACOL021 SPEEDEX LIGHT BODY TUBO CON 140 ML COLTENE VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.750 $ 299.750
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental30UnidadACTIVADOR DE SILICONA 60 MLCOACOL022 SPEEDEX ACTIVADOR UNIVERSAL 60 ML COLTENE VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.700 $ 359.700
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales10UnidadALGINATO PARA IMPRESIÓN BOLSA 450 GRS O MASD0513023 ALGINATO JELTRATE CHROMATIC 454 GRS DENTSPLY VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
51102719
Yodoformo20UnidadYODOFORMO FRASCO 10 GRGE1210 YODOFORMO 10GRS HERTZ VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES $ 4.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.960 $ 86.960
Total Neto $ 2.087.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.570
TOTAL OC $ 2.483.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.