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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4401-52-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 28 - INSUMOS CLINICOS DESDE 4401-3-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4401-3-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
55084,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |
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Razón Social |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
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R.U.T. |
76.389.383-9 |
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Sucursal |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121802
| Algodón | 60 | Unidad | ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO KILO
| 8080360 ALGODON HIDROFILICO PRENSADO 1 KG UNIDAD GLOBAL DEVICES 14-09-2026 ENTREGA DENTRO DE 48 HORAS HÁBILES. MONTO MÍN. DESPACHO 30.000. FLETE INCLUIDO.
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$ 4.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.920
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$ 289.920
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Total Neto
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$ 289.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.085
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$ 345.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.