Orden de Compra. Nº
4401-5850-SE25
"
SC 48 MATERIALES DE FERRETERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4401-5850-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
SC 48 MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4401-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Sistema de Gestión M.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Facturación
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna
San Clemente
Impuesto
20331,71
Dirección de Envío de la Factura
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T.
78.456.070-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121251
Pintura al agua
1
Galón
ESMALTE AL AGUA P/FACHADA BIOTECH BLANCO GALON CERESITA
ESMALTE AL AGUA P/FACHADA BIOTECH BLANCO GALON CERESITA
$ 26.594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.594
$ 26.594
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA LITRO AMARILLO
ESMALTE AL AGUA LITRO AMARILLO
$ 8.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.935
$ 8.935
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA LITRO NARANJO
ESMALTE AL AGUA LITRO NARANJO
$ 8.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.935
$ 8.935
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA LITRO ROJO
ESMALTE AL AGUA LITRO ROJO
$ 8.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.935
$ 8.935
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA LITRO VIOLETA
ESMALTE AL AGUA LITRO VIOLETA
$ 8.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.935
$ 8.935
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA LITRO AZUL
ESMALTE AL AGUA LITRO AZUL
$ 8.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.935
$ 8.935
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA LITRO CELESTE
ESMALTE AL AGUA LITRO CELESTE
$ 8.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.935
$ 8.935
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA LITRO CAFE
ESMALTE AL AGUA LITRO CAFE
$ 8.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.935
$ 8.935
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA LITRO NEGRO
ESMALTE AL AGUA LITRO NEGRO
$ 8.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.935
$ 8.935
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA LITRO VERDE OSCURO KOLOR
ESMALTE AL AGUA LITRO VERDE OSCURO KOLOR
$ 8.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.935
$ 8.935
Total Neto
$ 107.009
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.332
TOTAL OC
$ 127.341
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.