Orden de Compra. Nº4401-5850-SE25 "SC 48 MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-5850-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 48 MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Sistema de Gestión M.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 20331,71
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua1GalónESMALTE AL AGUA P/FACHADA BIOTECH BLANCO GALON CERESITAESMALTE AL AGUA P/FACHADA BIOTECH BLANCO GALON CERESITA $ 26.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.594 $ 26.594
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA LITRO AMARILLOESMALTE AL AGUA LITRO AMARILLO $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.935 $ 8.935
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA LITRO NARANJOESMALTE AL AGUA LITRO NARANJO $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.935 $ 8.935
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA LITRO ROJOESMALTE AL AGUA LITRO ROJO $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.935 $ 8.935
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA LITRO VIOLETAESMALTE AL AGUA LITRO VIOLETA $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.935 $ 8.935
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA LITRO AZULESMALTE AL AGUA LITRO AZUL $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.935 $ 8.935
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA LITRO CELESTEESMALTE AL AGUA LITRO CELESTE $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.935 $ 8.935
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA LITRO CAFEESMALTE AL AGUA LITRO CAFE $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.935 $ 8.935
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA LITRO NEGROESMALTE AL AGUA LITRO NEGRO $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.935 $ 8.935
60121251
Pintura al agua1UnidadESMALTE AL AGUA LITRO VERDE OSCURO KOLORESMALTE AL AGUA LITRO VERDE OSCURO KOLOR $ 8.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.935 $ 8.935
Total Neto $ 107.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.332
TOTAL OC $ 127.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.