|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4401-66-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-04-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y OTROS SEGÚN S.C. Nº 171 DEPTO. SALUD DESDE 4401-13-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4401-13-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
|
|
R.U.T. |
69.110.500-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS SILVA RENARD S/N (MUNICIPALIDAD) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
|
|
R.U.T. |
69.110.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) |
|
Comuna |
San Clemente
|
|
Impuesto |
79800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-04-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Cabañaselleondebuenosaires |
|
Razón Social |
BLANCA ROSA GAJARDO PEREZ
|
|
R.U.T. |
4.575.670-k |
|
Sucursal |
Cabañaselleondebuenosaires |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101904
| Copas de servicio | 1 | Unidad | Servicio de alimentación y Otros. SE ADJUNTA ANTECEDENTES TÉCNICOS. | Servicio de alimentación y Otros. SE ADJUNTA ANTECEDENTES TÉCNICOS. |
$ 420.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.000
|
$ 420.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.800
|
|
$ 499.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.