Orden de Compra. Nº4401-710-SE23 "SC 1121 - INSUMOS PARA ULCERA VENOSA DESDE 4401-121-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-710-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SC 1121 - INSUMOS PARA ULCERA VENOSA DESDE 4401-121-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-121-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 120517
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312304
Productos médicos autolíticos de desbridamiento200Unidad no definidaHIDROGEL 15 GR UR553035 URGOHYDROGEL 15 GRS CAJA X 10 UNIDADES Gel estéril amorfo, transparente y viscoso, con un alto contenido de agua. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
42311526
Vendajes de apósitos70Unidad no definidaTULL CON PLATA NANOCRISTALINA 10 X 10 CM UR508393 URGOTUL AG 10 x 12cm CAJA X 16 UNIDADES Tul estéril de poliéster no adherente y no oclusivo recubierto de una matriz lípidocoloide con plata TLC-Ag. $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.300 $ 314.300
Total Neto $ 634.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.517
TOTAL OC $ 754.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.