Orden de Compra. Nº4401-752-SE25 "SC 48 MATERIALES DE FERRETERIA 4401-13-LE25 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-752-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 48 MATERIALES DE FERRETERIA 4401-13-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4401-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema Gestion Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 91363,02
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE DESPACHO

Sr. proveedor, favor despachar con atención a Sr. Marco Gallardo Venegas, Encargado Bodega Comunal del Depto. de Salud, en horario de 08:30 - 12:30 y de 14:15 a 16:30 de Lunes a Viernes. Favor despachar bienes por medio de transporte que certifique entrega en el Depto. de Salud ubicada en calle los Espinos s/n (Ex- Consultorio), San Clemente. EL DEPTO. DE SALUD NO HARA RETIRO DE PRODUCTOS EN AGENCIAS DE TRANSPORTES. Favor enviar factura al mail: bodegainsumos@saludsanclemente.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo2000UnidadTORNILLO FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X15/8" ZNTORNILLO FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X15/8" ZN $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
11101506
Yeso30UnidadYESO CARTON 1,20X2,40X10 MMYESO CARTON 1,20X2,40X10 MM $ 5.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.370 $ 161.370
31161503
Clavo-tornillo3000UnidadTORNILLO YESO CARTON PUNTA BROCA 6X1"TORNILLO YESO CARTON PUNTA BROCA 6X1" $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
31161503
Clavo-tornillo3000UnidadTORNILLO FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X11/4" ZNTORNILLO FIBROCEMENTO PTA BROCA 8X11/4" ZN $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
11101712
Aleación ferrosa6UnidadMETALCOM PERFIL CANAL U 62X25X0,85X6MMETALCOM PERFIL CANAL U 62X25X0,85X6M $ 5.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.648 $ 30.648
11101712
Aleación ferrosa40UnidadMETALCOM MONTANTE C 6038X6X0,85X2,4MMETALCOM MONTANTE C 6038X6X0,85X2,4M $ 3.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.800 $ 125.800
30111701
Enlucido de yeso5UnidadFRAGUE 1 KG COLOR BLANCOFRAGUE 1 KG COLOR BLANCO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 480.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.363
TOTAL OC $ 572.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.