|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4401-98-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
sc 93 SUMINISTROS DE IMPRESIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
|
|
R.U.T. |
69.110.500-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
|
|
R.U.T. |
69.110.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO |
|
Comuna |
San Clemente
|
|
Impuesto |
119,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
toner express ltda |
|
Razón Social |
RECUPERADORA DE CARTUCHOS TONER EXPRESS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.048.931-k |
|
Sucursal |
toner express ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 30 | | (1358709 )TONER CHINAMATE CF283A UNIDAD 1385182 | (1358709) TONER CHINAMATE CF283A UNIDAD; Código: -; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 21,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 630,00
|
US$ 630,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 630,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 119,70
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 749,70
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.