Orden de Compra. Nº4404-12-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-3-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-12-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-3-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-3-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007-1, 2208007-1 del sistema sistema de municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicolás Benjamín
Razón Social NICOLÁS BENJAMÍN VALDÉS RUIZ
R.U.T. 20.403.899-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nicolás Benjamín
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaServicio de Transporte Escolar, ESCUELA DE BAJO LIRCAYexperiencia comprobada $ 17.472.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.472.497 $ 17.472.497
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad InternacionalServicio de Transporte Escolar, ESCUELA DE CHEQUEN DE LA PEÑAexperiencia comprobada $ 34.162.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.162.003 $ 34.162.003
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad InternacionalServicio de Transporte Escolar, ESCUELA DE CORRALONESexperiencia comprobada $ 17.559.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.559.497 $ 17.559.497
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad InternacionalServicio de Transporte Escolar, ESCUELA DE RAMADILLASexperiencia comprobada $ 15.973.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.973.200 $ 15.973.200
Total Neto $ 85.167.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 85.167.197

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.