Orden de Compra. Nº4404-15-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-3-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-15-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-3-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-3-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007-1, 2208007-12 del sistema sistema de municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA ALEJANDRA PAVEZ VASQUEZ
Razón Social ANDREA ALEJANDRA PAVEZ VASQUEZ
R.U.T. 13.930.701-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDREA ALEJANDRA PAVEZ VASQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaServicio de Transporte Escolar, ESCUELA DE AURORASERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR $ 42.625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.625.000 $ 42.625.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaServicio de Transporte Escolar, ESCUELA DE BELLA UNIONSERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR $ 16.921.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.921.500 $ 16.921.500
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaServicio de Transporte Escolar, ESCUELA DE DIFERENCIALSERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR $ 22.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000.000 $ 22.000.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaServicio de Transporte Escolar, ESCUELA DEL COLORADOSERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR $ 26.720.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720.833 $ 26.720.833
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaServicio de Transporte Escolar, ESCUELA DE PASO NEVADOSERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR $ 22.733.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.733.100 $ 22.733.100
Total Neto $ 131.000.433
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 131.000.433

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.