Orden de Compra. Nº4404-198-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-32-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-198-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-32-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-32-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE PASTOR IGNACION CABRERA MENDEZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 687867,64
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora la maulina ltda
Razón Social COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.
R.U.T. 76.099.725-0
Sucursal comercializadora la maulina ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Clavo-tornillo1UnidadADQ. DE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA CHEQUEN DE LA PEÑASEGUN ANEXO $ 661.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.600 $ 661.600
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Clavo-tornillo1UnidadADQ. DE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE SAN CLEMENTEADQ. DE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE SAN CLEMENTE $ 1.090.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.126 $ 1.090.126
31161503
Clavo-tornillo1UnidadADQ. DE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE DEIDAMIA PAREDES BELLOADQ. DE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE DEIDAMIA PAREDES BELLO $ 838.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.650 $ 838.650
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Clavo-tornillo1UnidadADQ. DE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE RAMADILLAS ADQ. DE MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA DE RAMADILLAS $ 1.029.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.980 $ 1.029.980
Total Neto $ 3.620.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 687.868
TOTAL OC $ 4.308.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.