Orden de Compra. Nº4404-199-SE23 "Materiales de ferretería para Liceo Entre Rios s/c"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-199-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Liceo Entre Rios s/c
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-42-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010-1 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 28215
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreyes
Razón Social JORGE ALEJANDRO REYES GONZÁLEZ
R.U.T. 15.599.099-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre1UnidadMATERIALES PARA LICEO ENTRE RIOS, SEGUN MEMO POE N° 143 DEL ENCARGADO DE OPERACIONES DAEM. (pino impregnado, diferencial pvc, alicates, automático pvc) LICITACION CONVENIO SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SAN CLEMENTE SC 449 $ 148.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
Total Neto $ 148.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.215
TOTAL OC $ 176.715


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.