Orden de Compra. Nº4404-208-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-73-R123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-208-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-73-R123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-73-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999-1 2206999-12 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 674956
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seal Fire SpA.
Razón Social SEAL FIRE
R.U.T. 77.037.311-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Seal Fire SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadContrato de suministro para la “Adquisición,de extintores" - EXTINTORES DE PQS DE 6 KILOS = 125 - EXTINTORES DE PQS DE 10 KILOS = 4 - EXTINTORES DE CO2 DE 5 KILOS = 3 - SOPORTE TIPO GANCHO = 132- EMPRESA CERTIFICADA DS44 - EMPRESA CON 2 TALLERES MOVILES CERTIFICADOS - VALOR TOTAL OFERTADO, EN ANEXO 3 SE ENCUENTRA EL DETALLE DE CADA VALOR. $ 3.552.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.552.400 $ 3.552.400
Total Neto $ 3.552.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 674.956
TOTAL OC $ 4.227.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.