Orden de Compra. Nº4404-232-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-67-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-232-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-67-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-67-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204006-8, 2152204007 del sistema sistema de municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 1192732,98
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Higiene Integral
Razón Social HIGIENE INTEGRAL SPA
R.U.T. 77.344.102-2
Sucursal Higiene Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1UnidadAdquisición de materiales de aseo para sala cuna y jardines infantiles de la Comuna de San Clemente S/C 818 DAEM, por volumen completo.Materiales de aseo $ 6.277.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.277.542 $ 6.277.542
Total Neto $ 6.277.542
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.192.733
TOTAL OC $ 7.470.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.