Orden de Compra. Nº4404-237-CM25 "ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA S/C 759 DAEM, LEY SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-237-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ENSEÑANZA S/C 759 DAEM, LEY SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002-2 del sistema gestión municipal .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 541108,79
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES CATALUÑA SPA
Razón Social INVERSIONES CATALUÑA SPA
R.U.T. 76.961.219-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES CATALUÑA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
MICA SPYRA LISA OFICIO 200 MICRONES NATURAL 100 UNIDADES REGIÓN VII20 (4462400) MICA SPYRA LISA OFICIO 200 MICRONES NATURAL 100 UNIDADES REGIÓN VII(4462400) MICA SPYRA LISA OFICIO 200 MICRONES NATURAL 100 UNIDADES REGIÓN VII ; Región del Maule ; San Clemente; ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL $ 9.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.880 $ 191.880
0
2239-16-LR24
PEGAMENTO BARRA ATLANTIK TRANSP 36GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD REGIÓN VII1942 (4474370) PEGAMENTO BARRA ATLANTIK TRANSP 36GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD REGIÓN VII(4474370) PEGAMENTO BARRA ATLANTIK TRANSP 36GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD REGIÓN VII ; Región del Maule ; San Clemente; ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.288 $ 1.095.288
0
2239-16-LR24
TIJERA TORINI CORTAR GENERO 8 PULGADAS MANGO PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN VII151 (4507677) TIJERA TORINI CORTAR GENERO 8 PULGADAS MANGO PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN VII(4507677) TIJERA TORINI CORTAR GENERO 8 PULGADAS MANGO PLÁSTICO UNIDAD REGIÓN VII ; Región del Maule ; San Clemente; ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.573 $ 169.573
0
2239-16-LR24
NOTA ADHESIVA TORRE PAPEL MULTICOLOR 4 COLORES NEÓN 75X75 MM 320 HOJAS UNIDAD REGIÓN VII470 (4469677) NOTA ADHESIVA TORRE PAPEL MULTICOLOR 4 COLORES NEÓN 75X75 MM 320 HOJAS UNIDAD REGIÓN VII(4469677) NOTA ADHESIVA TORRE PAPEL MULTICOLOR 4 COLORES NEÓN 75X75 MM 320 HOJAS UNIDAD REGIÓN VII ; Región del Maule ; San Clemente; ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.200 $ 1.391.200
Total Neto $ 2.847.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.109
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.389.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.