Orden de Compra. Nº4404-252-SE24 "ADQ. DE Colaciones Extraescolar S/C 46 DAEM."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-252-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE Colaciones Extraescolar S/C 46 DAEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001-1 del sistema gestión municipal .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 95418
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVA
Razón Social IVANESA ANDREA TORRES FAÚNDEZ
R.U.T. 12.543.410-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco372UnidadJUGO VIVO 190ML O SUPERIOR y "SANDWICH PAN MARRAQUETA QUESO SIN LACTOSA Y PECHUGA PAVO COCIDA ENVUELTO EN PAPEL ALUSA Alimentos actividades Dia Nacional Guardaparques, Futsal rural Escolar y Dia Nacional del Medio Ambiente, según actividades adjuntas.JUGO VIVO 190ML O SUPERIOR y "SANDWICH PAN MARRAQUETA QUESO SIN LACTOSA Y PECHUGA PAVO COCIDA ENVUELTO EN PAPEL ALUSA Alimentos actividades Dia Nacional Guardaparques, Futsal rural Escolar y Dia Nacional del Medio Ambiente, según actividades adjuntas. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.200 $ 502.200
Total Neto $ 502.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.418
TOTAL OC $ 597.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.