Orden de Compra. Nº4404-253-SE19 "SERVICIO DE MANTECIONES Y REPARACIONES VEHÍCULOS DAEM S/C 1812 DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-253-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTECIONES Y REPARACIONES VEHÍCULOS DAEM S/C 1812 DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-22-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 281861,2
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor automotriz marc
Razón Social MARCO ANTONIO SEPULVEDA BECERRA
R.U.T. 11.562.265-k
Sucursal automotriz marc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaMANTENCIONES DE VEHÍCULO KIA FRONTIER DEL DAEM S/C 1812 SE ADJUNTA COTIZACIONES Nº 366 ORDEN DE SERVICIO Nº 890MANTENCIONES DE VEHÍCULO KIA FRONTIER DEL DAEM S/C 1812 SE ADJUNTA COTIZACIONES Nº 366 ORDEN DE SERVICIO Nº 890 $ 87.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA DE VEHÍCULO HYUNDAI H-1 DEL DAEM S/C 1812 SE ADJUNTA COTIZACIONES Nº 373 ORDEN DE SERVICIO Nº 893MANTENCION CORRECTIVA DE VEHÍCULO HYUNDAI H-1 DEL DAEM S/C 1812 SE ADJUNTA COTIZACIONES Nº 373 ORDEN DE SERVICIO Nº 893 $ 983.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983.880 $ 983.880
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaMANTENCION PREVENTIVA DE VEHÍCULO HYUNDAI H-1 DEL DAEM S/C 1812 SE ADJUNTA COTIZACIONES Nº 374 ORDEN DE SERVICIO Nº 893MANTENCION PREVENTIVA DE VEHÍCULO HYUNDAI H-1 DEL DAEM S/C 1812 SE ADJUNTA COTIZACIONES Nº 374 ORDEN DE SERVICIO Nº 893 $ 262.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.000 $ 262.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaMANTENCION DE VEHÍCULO NISSAN N-P 300 DEL DAEM S/C 1812 SE ADJUNTA COTIZACIONES Nº 365 ORDEN DE SERVICIO Nº 889MANTENCION DE VEHÍCULO NISSAN N-P 300 DEL DAEM S/C 1812 SE ADJUNTA COTIZACIONES Nº 365 ORDEN DE SERVICIO Nº 889 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 1.483.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.861
TOTAL OC $ 1.765.341


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.