Orden de Compra. Nº4404-33-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-3-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-33-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-3-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001-9 del sistema Reset.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 1124800
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DESAN
Razón Social JUAN PABLO JAMETT MENDEZ
R.U.T. 14.120.886-1
Sucursal DESAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102106
Control de roedores1UnidadContratación de Servicio de Desratizacion, Desinsectacion y Sanitizacion de 35 Escuelas de la Comuna S/C 108 DAEM, en los Meses de Marzo y Julio de 2019valor neto por 35 establecimientos tratamientos marzo - julio $ 5.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600.000 $ 5.600.000
72102106
Control de roedores1UnidadContratación de Servicio de Desratizacion, Desinsectacion y Sanitizacion, para las Tres Salas Cunas JUNJI, en los meses de Mayo y Noviembre de 2019valor neto por 3 establecimientos en mayo y noviembre $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 5.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.124.800
TOTAL OC $ 7.044.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.