Orden de Compra. Nº4404-351-SE24 "ADQ. DE Colaciones dia 10 y 11 Diciembre S/C 273 D"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-351-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE Colaciones dia 10 y 11 Diciembre S/C 273 D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001-1 del sistema gestión municipal .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 77770,8
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVA
Razón Social IVANESA ANDREA TORRES FAÚNDEZ
R.U.T. 12.543.410-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados138Unidad no definidaBebidas Gatorade 1.1 litrosBebidas Gatorade 1.1 litros $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.820 $ 260.820
50202303
Jugos y néctar concentrados110Unidad no definidaJUGO VIVO 190ML O SUPERIORJUGO VIVO 190ML O SUPERIOR $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
50181901
Pan fresco110Unidad"SANDWICH PAN MARRAQUETA QUESO SIN LACTOSA Y PECHUGA PAVO COCIDA ENVUELTO EN PAPEL ALUSA , según memorando adjunto."SANDWICH PAN MARRAQUETA QUESO SIN LACTOSA Y PECHUGA PAVO COCIDA ENVUELTO EN PAPEL ALUSA , según memorando adjunto. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
Total Neto $ 409.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.771
TOTAL OC $ 487.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.