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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4404-352-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE COLACIONES DEL CONTRATTO SUMINISTRO PARA E |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4404-7-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
34390 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PANADERIA SAN JOSE |
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Razón Social |
RITA CRISTINA ARANCIBIA BRAVO
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R.U.T. |
7.325.488-4 |
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Sucursal |
PANADERIA SAN JOSE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 140 | Unidad | Sándwich hallulla queso Jamón de 150 gramos . | Sándwich hallulla queso Jamón de 150 gramos . |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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50221202
| Cereales en barra | 80 | Unidad | Barra de cereal frutos rojos con yoghurt 168 gr. | Barra de cereal frutos rojos con yoghurt 168 gr. |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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50202311
| Bebidas | 80 | Unidad | Bebidas isitonica frutas tropicales botella de 500 cc | Bebidas isitonica frutas tropicales botella de 500 cc |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 181.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.390
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$ 215.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.