Orden de Compra. Nº4404-355-SE18 "MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA 6 COLEGIO S/C 1225 DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-355-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA 6 COLEGIO S/C 1225 DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-18-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 324900
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA
Razón Social RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA
R.U.T. 7.809.730-2
Sucursal RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES. LICEO ENTRE RÍOS SAN CLEMENTEMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES. LICEO ENTRE RÍOS SAN CLEMENTE $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA RAMADILLAS MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA RAMADILLAS $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA PEUMO NEGROMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA PEUMO NEGRO $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
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Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA LOS ALMENDROSMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA LOS ALMENDROS $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA DE AURORAMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA DE AURORA $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
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Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA ELENA BURGOSMANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA ELENA BURGOS $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 1.710.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 324.900
TOTAL OC $ 2.034.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.