Orden de Compra. Nº
4404-355-SE18
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MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA 6 COLEGIO S/C 1225 DAEM
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4404-355-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA 6 COLEGIO S/C 1225 DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4404-18-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T.
69.110.500-8
Dirección de Facturación
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna
San Clemente
Impuesto
324900
Dirección de Envío de la Factura
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA
Razón Social
RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA
R.U.T.
7.809.730-2
Sucursal
RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot
1
Unidad no definida
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES. LICEO ENTRE RÍOS SAN CLEMENTE
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES. LICEO ENTRE RÍOS SAN CLEMENTE
$ 490.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 490.000
$ 490.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot
1
Unidad no definida
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA RAMADILLAS
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA RAMADILLAS
$ 350.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350.000
$ 350.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot
1
Unidad no definida
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA PEUMO NEGRO
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA PEUMO NEGRO
$ 210.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot
1
Unidad no definida
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA LOS ALMENDROS
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA LOS ALMENDROS
$ 310.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.000
$ 310.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot
1
Unidad no definida
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA DE AURORA
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA DE AURORA
$ 210.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras
1
Unidad
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA ELENA BURGOS
MANTENCION IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGÚN BASES ESCUELA ELENA BURGOS
$ 140.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
Total Neto
$ 1.710.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 324.900
TOTAL OC
$ 2.034.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.