Orden de Compra. Nº4404-375-SE24 "ADQ. DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS S/C 827 DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-375-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS S/C 827 DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-71-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905999-2, 2204002-1 y 2204002-2 del sistema gestión municipal .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 15113592,37
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERIA DEL DEPORTE
Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.271.919-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERIA DEL DEPORTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221502
Arcos de fútbol1Unidad no definidaAdquisición de implementos deportivos, de acuerdo lo detallado en las especificaciones técnicas, para 18 establecimientos, por volumen completo.Adquisición de implementos deportivos, de acuerdo lo detallado en las especificaciones técnicas, para 18 establecimientos, por volumen completo. $ 40.421.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.421.470 $ 40.421.470
49161505
Balones de fútbol1Unidad no definidaAdquisición de artículos deportivos, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, para 26 establecimientos educaciones, por volumen completo. Adquisición de artículos deportivos, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, para 26 establecimientos educaciones, por volumen completo. $ 39.123.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.123.753 $ 39.123.753
Total Neto $ 79.545.223
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.113.592
TOTAL OC $ 94.658.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.