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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4404-447-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-27-LP19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4404-27-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
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R.U.T. |
69.110.500-8 |
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Dirección de Facturación |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
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Comuna |
San Clemente
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Impuesto |
5002183,39 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge Alejandro |
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Razón Social |
JORGE ALEJANDRO REYES GONZÁLEZ
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R.U.T. |
15.599.099-6 |
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Sucursal |
Jorge Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad | ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA, ESCUELAS DE: Arturo Prat, Aurora, San Diego, Vilches Alto, Vilches Centro, Punta de Diamante y Liceo, por Volumen Completo | LA MEJOR POST-VENTA |
$ 13.118.081,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.118.081
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$ 13.118.081
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30111601
| Cemento | 1 | Unidad | ADQ. DE Materiales de Ferretería Escuela: Paso Pehuenche, Bajo Lircay, Peumo Negro, Bajo Perquin y Bella Union, por Volumen Completo. | LA MEJOR POST-VENTA |
$ 13.209.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.209.200
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$ 13.209.200
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Total Neto
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$ 26.327.281
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.002.183
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$ 31.329.464
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.