Orden de Compra. Nº4404-447-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-27-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4404-447-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4404-27-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4404-27-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
Comuna San Clemente
Impuesto 5002183,39
Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO CRUZ N° 242, ESQUINA PAULA MONTAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Alejandro
Razón Social JORGE ALEJANDRO REYES GONZÁLEZ
R.U.T. 15.599.099-6
Sucursal Jorge Alejandro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo1UnidadADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA, ESCUELAS DE: Arturo Prat, Aurora, San Diego, Vilches Alto, Vilches Centro, Punta de Diamante y Liceo, por Volumen CompletoLA MEJOR POST-VENTA $ 13.118.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.118.081 $ 13.118.081
30111601
Cemento1UnidadADQ. DE Materiales de Ferretería Escuela: Paso Pehuenche, Bajo Lircay, Peumo Negro, Bajo Perquin y Bella Union, por Volumen Completo.LA MEJOR POST-VENTA $ 13.209.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.209.200 $ 13.209.200
Total Neto $ 26.327.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.002.183
TOTAL OC $ 31.329.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.